1.根据总部预算编制模型,组织年度全面预算和滚动预算编制工作;
2.按照预算管理要求,对预算执行情况进行进度跟踪.分析和监控,负责预算执行过程的差异分析、预算完成情况的预测及预算外事项审核等预算过程管控相关工作;
3.负责每月对公司整体及各运营主体经营业绩指标完成情况进行全面、深入地分析与评价,提交财务月度(季度.年度)财务分析报告和专题分析;
4.根据总部和省公司绩效考核方案,组织开展绩效考核管理工作和价值管理工作,模拟测算考核结果,及时预警、跟踪、解决问题;
5.配合公司能源和智联业务新项目开展会计政策研究及服务支撑;
6.负责配合外部监管及外部审计的监督检查工作,并督促对相关问题的整改;
7.分析各类财务数据,为业务提供专业财务支持。